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          中國共產主義青年團渝水區委員會2024年部門預算公開

          發表日期:2024-02-02 17:23:44 來源:團區委 作者:

          中國共產主義青年團渝水區委員會2024部門預算

             

          中國共產主義青年團渝水區委員會2024年部門預算說明

          第一部分中國共產主義青年團渝水區委員會概況

          (一)主要職責:

          (二)部門基本情況

          第二部分 中國共產主義青年團渝水區委員會2024年部門預算情況說明

          一、2024年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          (二) 預算支出情況

          (三)財政撥款支出情況

          (四)政府性基金情況

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          (六)政府采購情況

          (七)國有資產占用情況說明

          (八)預算績效情況說明

          二、2024“三公”經費預算情況說明

          第三部分中國共產主義青年團渝水區委員會2024年部門預算表

          第四部分   名詞解釋

          第一部分 中國共產主義青年團渝水區委員會概況

          一、部門主要職責

          樣式:中國共產主義青年團渝水區委員會是渝水區政府的直屬機構,本單位主要開展青少年思想引導工作,組織青年服務經濟社會發展,加強基層組織建設和基層工作,服務青少年成長發展,反映和維護青少年合法權益,承擔區委交辦的有關事項。

          (一)發揮好黨的助手和后備軍作用。為黨的事業教育、團結和帶領好青年。引導青年堅定信念,刻苦學習,奮發成才,使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。

          (二)發揮好國家政權的重要社會支柱作用。積極協助政府管理好青年事務。參與社會協商對話、民主管理和民主監督,承擔政府委托的有關青年工作事務,指導和幫助青聯、學聯、少先隊等青少年組織開展工作。

          (三)發揮黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶作用,依法代表和維護青年的具體利益,反映青年的意愿和呼聲。在維護全國人民總體利益的前提下,代表和維護青年的具體利益,全心全意為青年服務,發揮青年利益的社會代表作用。

          (四)開展青少年思想引導工作,組織青年服務經濟社會發展,加強基層組織建設和基層工作。

          二、部門基本情況

          中國共產主義青年團渝水區委員會為獨立核算機構。人員情況:本單位編制人數4人,其中:在職人數4人;行政編制4人,實有人數4人;本單位無退休人員。

          第二部分中國共產主義青年團渝水區委員會2024年部門預算情況說明

          一、2024年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2024中國共產主義青年團渝水區委員會收入預算總額為106.54萬元,比上年增加50.72萬元,原因是人員增加,經費預算增加。其中財政撥款收入94.75萬元,上年結轉11.79萬元,占收入預算總額的100%。

          (二)支出預算情況

          2024中國共產主義青年團渝水區委員會支出預算總額為106.54萬元。其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出92.75萬元,占支出預算總額的87.06%;包括工資福利支出83.43萬元、商品和服務支出 8.82萬元;項目支出 2萬元,占支出預算總額的1.88%,包括開展青少年思想引導工作支出2萬元;

          按支出功能科目劃分:一般公共服務77.09萬元,占支出預算總額的81.36%;社會保障和就業支出13.7萬元,占支出預算總額的14.46%;住房保障支出3.96萬元,占支出預算總額的4.18%。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出83.43萬元,占支出預算總額的89.95%;商品和服務支出8.82萬元,占支出預算總額的9.51%;資本性辦公設備購置支出0.5萬元,占支出預算總額的0.54%。

          (三)財政撥款支出情況

          2024中國共產主義青年團渝水區委員會財政撥款支出預算94.75萬元,占支出預算總額的100%,比上年增加比上年增加38.93萬元;原因是人員增加,預算經費增加。

          按支出功能科目劃分:一般公共服務77.09萬元,占支出預算總額的81.36%;社會保障和就業支出13.7萬元,占支出預算總額的14.46%;住房保障支出3.96萬元,占支出預算總額的4.18%。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出83.43萬元,占支出預算總額的89.95%;商品和服務支出8.82萬元,占支出預算總額的9.51%;資本性辦公設備購置支出0.5萬元,占支出預算總額的0.54%。

          (四)政府性基金情況

          2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2024年本部門的公用經費9.32萬元,其中:辦公及印刷費1.8萬元、郵電費0.61萬元、差旅費0.50萬元維(修)護費0.1萬元、培訓費0.6萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.40萬元、其他交通費用3.81萬元,其他商品和服務支出0.90萬元;辦公設備購置0.5萬元。較上年預算安排增加5.3萬元,原因是單位人員增加,公用經費預算增加。

          (六)政府采購情況

          2024年本部門所屬各單位政府采購總額0.5萬元,其中政府采購辦公設備預算0.5萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。

          (七)國有資產占用情況說明

          截至202312月31日,本部門2024年預算預算中此表無數據。

          (八)、預算績效情況說明

          2024年實行績效目標管理的項目1個,編制績效目標的項目1個,涉及項目預算資金 2萬元。

          二、2024“三公經費預算情況說明

          2024中國共產主義青年團渝水區委員會“三公”經費年初預算安排 0.10萬元。其中:

          因公出國(境)費 0萬元。

          公務接待費0.10萬元,比上年減少0.09萬元主要原因是經費預算減少

          公務用車購置及運行經費0萬元。

          第三部分中國共產主義青年團渝水區委員會2024年部門預算表(詳見公開表格附表)

          1、收支預算總表

          2、部門收入總表

          3、部門支出總表

          4、財政撥款收支總表

          5、一般公共預算支出表

          6、一般公共預算基本支出表

          7、一般公共預算“三公”經費支出表

          8、政府性基金預算支出表。

          9、《部門整體支出績效目標表》

          10、項目績效目標表》

          第四部分   名詞解釋

          對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

          樣式:

          一、收入科目

          (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助

          活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動

          及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位

          經營收入等以外的各項收入。

          (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核

          算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

          單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

          (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級

          單位取得的非財政補助收入。

          (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業

          基金彌補 2024年收支差額的數額。

          (八)上年結轉和結余:填列 2023年全部結轉和結余

          的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目(按照單位2024年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂計科目的其他項目支出。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

          教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。

          社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

          醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

          附件3:整體支出績效目標表附件4:項目績效目標表團區委預算公開20240131

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