渝水區(qū)婦聯(lián)2025年部門預(yù)算
目 錄
新余市渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)2025年部門預(yù)算說明
第一部分 渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)概況
第二部分 新余市渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)2025年部門預(yù)算表
第一部分 渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
配合有關(guān)部門做好培養(yǎng)選拔女干部工作;加強(qiáng)婦聯(lián)干部隊(duì)伍的培訓(xùn)和組織建設(shè);宣傳黨的路線方針政策,宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,宣傳婦女和婦聯(lián)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng);指導(dǎo)婦聯(lián)系統(tǒng)的報(bào)刊發(fā)行工作;負(fù)責(zé)開展“三八”紅旗手(集體)競(jìng)賽活動(dòng)。(二)負(fù)責(zé)動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展,開發(fā)婦女人力資源;指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)組織搞好婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn),提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力;開展社區(qū)婦女工作,促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè),動(dòng)員和組織婦女參與與扶貧、生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富;指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)開展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。(三)參與有關(guān)維護(hù)婦女兒童權(quán)益的地方性法規(guī)草案的擬定監(jiān)督執(zhí)行;指導(dǎo)、推動(dòng)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作,參與有關(guān)普法工作;負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪,接受各種渠道婦女投訴,參與重大典型案件的專項(xiàng)調(diào)查,為受害婦女兒童提供法律援助和社會(huì)服務(wù)。(四)協(xié)助有關(guān)部門實(shí)施保護(hù)兒童的法律、法規(guī);協(xié)調(diào)社會(huì)各界關(guān)心、支持兒童事業(yè)的發(fā)展,組織開展有利于兒童身心健康的活動(dòng),營造適宜兒童健康成長的社會(huì)環(huán)境;負(fù)責(zé)家庭教育的理論研究、培訓(xùn)、宣傳、普及工作;做好女童教育工作,進(jìn)一步實(shí)施“春蕾計(jì)劃”。(五)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
區(qū)婦聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)6人,其中:本部門編制人數(shù)4人,其中行政編制3人,事業(yè)編制1人,工勤人員1人,政府購買服務(wù)1人。
第二部分 渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)收入預(yù)算總額為105.37萬元,比上年增加8.1萬元,原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中財(cái)政撥款收入105.37萬元,占收入預(yù)算總額的100%。
(二)支出預(yù)算情況
2025年渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)支出預(yù)算總額為105.37萬元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出91.37萬元,占支出預(yù)算總額的86.71%;包括工資福利支出84.28萬元、商品和服務(wù)支出6.59萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置0.5萬元;項(xiàng)目支出14萬元,占支出預(yù)算總額的13.29%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)87.35萬元,占支出預(yù)算總額的82.9 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.91萬元,占支出預(yù)算總額的 13.2%,住房保障支出4.11萬元,占支出預(yù)算總額的 3.9%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出84.28萬元,占支出預(yù)算總額的92.24%;商品和服務(wù)支出6.59萬元,占支出預(yù)算總額的7.21%。資本性支出辦公設(shè)備購置0.5萬元,占支出預(yù)算總額的0.55%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算105.37萬元,占支出預(yù)算總額的100%,比上年增加14.76萬元,原因是人員調(diào)入,財(cái)政撥款支出預(yù)算增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)87.35萬元,占支出預(yù)算總額的82.9 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.91萬元,占支出預(yù)算總額的 13.2%,住房保障支出4.11萬元,占支出預(yù)算總額的 3.9%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出84.28萬元,占支出預(yù)算總額的92.24%;商品和服務(wù)支出6.59萬元,占支出預(yù)算總額的7.21%。資本性支出辦公設(shè)備購置0.5萬元,占支出預(yù)算總額的0.55%。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,2025年本部門的公用經(jīng)費(fèi) 7.09 萬元,其中:其中:辦公費(fèi)2.5萬元、郵電費(fèi)0.29萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.41萬元,其他交通費(fèi)2.34萬元,其他商品和服務(wù)支出0.3萬元、辦公設(shè)備購置0.5萬元。較上年預(yù)算安排增加1.14萬元,原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。
(六)政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額0.5萬元,其中政府采購辦公設(shè)備預(yù)算0.5萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
樣式:截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)
(八)預(yù)算績效情況說明
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),(部門預(yù)算中 50 萬元以上的,且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元),涉及資金14萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.3萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,同比上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
第三部分 渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會(huì)2025年部門預(yù)算表(詳見公開表格附表)
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式:
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補(bǔ) 2025年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目(按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明)
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
部門整體申報(bào)表
區(qū)婦聯(lián)-2025年預(yù)算
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表-1
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表-2
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表-3
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)

