渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算說明
第二部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
第三部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
第一部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的區(qū)政府組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
(二)負(fù)責(zé)軍人轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。
(三)貫徹落實全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
(四)負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作。
(五)負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)管理、待遇保障等工作,承擔(dān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。
(六)組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動,承擔(dān)審核、報批、褒揚革命烈士工作,負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤,指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理,承擔(dān)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
(七)承辦區(qū)委交辦的其他事項。、
二、部門基本情況
區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個,包括局本級。編制人數(shù)16人,其中:行政編制5人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制11人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實有人數(shù)14人,其中:在職人數(shù)14人,包括行政人員3人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員11人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人員0人;退休人員2人。
第二部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為361.18萬元,比上年增加95.13 萬元,原因是上年結(jié)余了義務(wù)兵優(yōu)待金還未發(fā)放。其中財政撥款收入361.18萬元,占收入預(yù)算總額的100 %,比上年增加95.13萬元 ;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.18萬元,原因是義務(wù)兵優(yōu)待金部分還未發(fā)放完。事業(yè)收入0 萬元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是.......;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是.......;其他收入0 萬元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 ) 0萬元 ,原因是.......;附屬單位上繳收入0 萬元,占收入預(yù)算總額的 0%,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是.......;上級補(bǔ)助收入0 萬元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 )0萬元 ,原因是.......;(如有“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”,則繼續(xù)按以上格式說明。)
(二)支出預(yù)算情況
2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為361.18萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出259.37 萬元,占支出預(yù)算總額的92.84%;包括工資福利支出231.4 萬元、商品和服務(wù)支出16.69 萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助9.28 萬元;資本性支出2萬元;項目支出20 萬元,占支出預(yù)算總額的7.5 %,包括行政事業(yè)性項目支出 20萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出 0萬元、其他項目支出0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0 萬元,占支出預(yù)算總額的0 %;對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元,占支出預(yù)算總額的0 %;上繳上級支出 0萬元,占支出預(yù)算總額的0 %;…。(如有“下年結(jié)轉(zhuǎn)”,也按以上格式說明。)
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)279.37 萬元,占支出預(yù)算總額的0 %;外交 0萬元,占支出預(yù)算總額的 0%;…。(根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明。)
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出231.4 萬元,占支出預(yù)算總額的82.83 %;商品和服務(wù)支出16.69 萬元,占支出預(yù)算總額的5.97 %;……。(根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級科目逐項說明。)
(三)財政撥款支出情況
2025年區(qū)退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算361.18萬元,占支出預(yù)算總額的 100%,比上年增加95.13萬元 ,原因是傷殘撫恤金本級不再預(yù)算。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出361.18 萬元,占支出預(yù)算總額的100 %;外交 0萬元,占支出預(yù)算總額的0 %;…。(根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明。)
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出231.4 萬元,占支出預(yù)算總額的82.83 %;商品和服務(wù)支出 16.69萬元,占支出預(yù)算總額的5.97 %。(根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級科目逐項說明。)
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,2025年本部門的公用經(jīng)費 18.69 萬元,其中:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護(hù)以及其他費用,,較上年預(yù)算安排的增加0.2萬元,原因是新招錄一名公務(wù)員,辦公室相對增加一點。
(六)政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元,其中政府采購貨物預(yù)算 2 萬元、工程預(yù)算 0 萬元、服務(wù)預(yù)算0 萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目2 個,(部門預(yù)算中 50 萬元以上的,且進(jìn)行了績效評審的項目0 個,涉及資金 0萬元),涉及資金20萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排 1.4 萬元。其中:
因公出國(境)費 0萬元,比上年增加(減少)0萬元。
公務(wù)接待費 1.4 萬元,比上年減少0.1萬元。公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費 0 萬元,比上年增加(減少)0萬元。
第三部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表(詳見公開表格附表)
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式:
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補(bǔ) 2024年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2024 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目(按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明)
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

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