新余市渝水生態環境局2026年單位預算
目 錄
第一部分 新余市渝水生態環境局概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 新余市渝水生態環境局2026年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 新余市渝水生態環境局2026年單位預算情況說明
一、2026年單位預算收支情況說明
二、2026年財政撥款“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新余市渝水生態環境局概況
一、單位主要職責
新余市渝水生態環境局是新余市生態環境局的二級單位,主要職責負責渝水區范圍內生態環境工作:
(一)貫徹落實生態環境有關制度。執行國家和省生態環境法律法規和基本制度,監督實施水、大氣、土壤、聲生態環境保護內容。
(二)負責屬地生態環境問題的統籌協調和監督管理。負責生態環境污染事故和生態破壞事件的調查處理。
(三)負責減排目標的落實。組織落實各類污染物排放總量控制制度,實施排污許可證制度。
(四)負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、地方財政專項資金安排意見,配合有關部門做好組織實施和監督工作。
(五)負責環境污染防治的監督管理。組織實施大氣、水土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,監督管理地下水污染防治工作;實施排污口設置和流域水環境保護管理,參與城鄉生態環境綜合整治工作;監督實施農業面源污染治理工作。
(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督檢查對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢復工作;組織落實各類自然保護地生態環境監管制度。
(七)負責核與輻射安全的監督管理。參與環境事故應急處理工作,監督管理放射源安全,監督管理核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。
(八)負責生態環境準入的監督管理。對屬地經濟和技術政策、發展規劃提出環境保護意見。
(九)負責生態環境監測工作。貫徹執行生態環境監測制度相關標準和規范,負責屬地內的執法監測,同時按要求做好生態環境質量監測等相關工作。
(十)負責應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省應對氣候變化政策,實施溫室氣體減排規劃。
(十一)組織協調生態環境保護督察問題整改。落實中央、省市生態環境保護督察反饋問題和突出環境問題整改工作,擬訂和組織實施屬地生態環境保護督察整改工作方案。
(十二)負責屬地生態環境保護綜合行政執法。依法實施現場檢查、行政處罰、行政強制,查處生態環境違法行為,開展污染防治、生態保護、核與輻射安全等方面的日常監督檢查。
(十三)落實生態環境保護宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態環境保護組織環境科普工作。
(十四)完成屬地黨委、政府和市生態環境局交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
新余市渝水生態環境局是新余市生態環境局的二級單位,2026年本單位內設股室 3 個,包括:辦公室、行政審批股、污染防治股。
本單位現有編制人數小計68人,其中:行政編制人數8人,全部補助事業編制人數60人。實有人數小計60人,其中:在職人數小計51人,行政在職人數7人,參公在職人數1人,全部補助事業在職人數43人。(行政在職人員7人在本單位做預算;全部補助事業在職人員27人在新余市生態環境局做預算;參公在職人員1人、全部補助事業人員16人在新余市生態環境保護綜合執法支隊做預算)。離休人數小計0人,退休人數小計9人(退休人員3人在本單位做預算,其余6人在新余市生態環境保護綜合執法支隊做預算),遺屬人數0人。
第二部分 新余市渝水生態環境局2026年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 新余市渝水生態環境局2026年單位預算情況說明
一、2026年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2026年新余市渝水生態環境局收入預算總額為210.68萬元,較上年預算安排減少109.9萬元;本年收入合計 210.68 萬元,較上年預算安排增加 23.16 萬元,其中:財政撥款收入 210.68 萬元,較上年預算安排增加 23.16 萬元;上年結轉(結余) 0 萬元,較上年預算安排減少 133.06 萬元。
(二)支出預算情況
2026年新余市渝水生態環境局支出預算總額為 210.68 萬元,較上年預算安排減少 109.9 萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 148.78 萬元,較上年預算安排增加 23.16 萬元;項目支出 61.9 萬元,較上年預算安排減少 133.06萬元。
按支出功能科目劃分: 社會保障和就業支出33.13萬元,較上年預算安排增加2.28萬元;衛生健康支出 5.11 萬元,較上年預算安排增加5.11萬元;節能環保支出165.74萬元,較上年預算安排減少118.46萬元;住房保障支出 6.71 萬元,較上年預算安排增加1.18萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出 118.26 萬元,較上年預算安排增加 17.92 萬元;商品和服務支出 17.83 萬元,較上年預算安排增加 6.13 萬元;對個人和家庭的補助12.69萬元,較上年預算安排減少 0.89 萬元;資本性支出 0萬元,較上年預算安排增加 0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2026年新余市渝水生態環境局財政撥款支出預算總額 210.68萬元,較上年預算安排增加 23.16萬元;
按支出功能科目劃分: 社會保障和就業支出33.13 萬元,衛生健康支出 5.11 萬元,節能環保支出 165.74 萬元,住房保障支出 6.71 萬元。
按支出項目類別劃分: 基本支出 148.78萬元,較上年預算安排增加 23.16 萬元;項目支出 61.9 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出 118.26 萬元;商品和服務支出 17.83 萬元,(其中:委托業務費 0 萬元);對個人和家庭的補助 12.69 萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2026年單位機關運行費預算 17.83 萬元,比2025年(上年)預算增加 6.13 萬元,增長 52.39 %。
(七)政府采購情況
2026年部門所屬各單位政府采購總額 4 萬元,其中: 政府采購貨物預算 2 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 2 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2025年(上年)7月31日(各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間), 單位共有車輛 0 輛,其中:一般公務用車實有數 0 輛。
2026年單位預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 。
(九)生態環境應急管理_渝水區污染源在線監控平臺第三方運維服務和執法監測日常性項目情況說明
1.生態環境應急管理_渝水區污染源在線監控平臺第三方運維服務和執法監測日常性項目
1)項目概述:由第三方專業技術人員對監控平臺硬件和軟件進行有效維護,加大全區重點排污企業現場在線監測設備檢查考核,及時發現存在的問題,確保污染源自動監控數據真實準確,有效發揮污染源自動監控平臺作用,對在線監控平臺異常數據按上級部門要求開展核實和標記,形成資料臺賬,協助管理執法裝備,熟練掌握無人機場的環保巡查監管;對污染源開展有效執法監測和應急監測。
2)立項依據
《江西省生態環境廳關于加快推進排污許可重點管理排污單位自動監測設備安裝聯網工作的通知》、《江西省生態環境廳關于進一步加強固定污染源監測監督管理工作的通知》、《江西省生態環境廳關于切實抓好環境風險隱患問題整治的通知》、《江西省生態環境廳關于印發江西省污染源自動監控管理辦法的通知》
3)實施主體
新余市渝水生態環境局
4)實施方案
渝水區污染源在線監控平臺第三方運維服務和執法監測日常性項目實施方案。
5)實施周期
一年(2026年2月1日-2027年1月31日)
6)年度預算安排:61.9萬元。

二、2026年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2026年新余市渝水生態環境局財政撥款"三公"經費安排 3.9 萬元,其中:
因公出國(境)費 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務接待費 3.9 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車購置 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2026年收支差額的數額。
(九)上年結轉和結余:填列2025年(上年)全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出,包括行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年年金繳費支出等科目。
(二)衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出,包括行政單位醫療等科目。
(三)節能環保支出:反映政府節能環保支出,包括環境保護管理事務行政運行、環境監測與監察其他環境監測與監察支出等科目。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,包括住房改革支出住房公積金科目。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含實行公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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