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          渝水區人民政府辦公室2025年部門預算

          公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
          信息索取號: 3605020001-2025-00819 發布日期: 2025-01-26 責任部門: 渝水區政府辦公室

          渝水區人民政府辦公室2025年部門預算

             

          新余市渝水區人民政府辦公室2025年部門預算說明

          第一部分渝水區人民政府辦公室概況

          (一)主要職責:

          (二)部門基本情況

          第二部分  渝水區人民政府辦公室2025年部門預算情況說明

          一、2025年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          (二) 預算支出情況

          (三)財政撥款支出情況

          (四)政府性基金情況

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          (六)政府采購情況

          (七)國有資產占用情況說明。

          (八)預算績效情況說明

          二、2025“三公”經費預算情況說明

          第三部分渝水區人民政府辦公室2025年部門預算表

          第四部分   名詞解釋

          第一部分 渝水區人民政府辦公室概況

          一、部門主要職責

          渝水區人民政府辦公室是區人民政府工作部門,主要職責是:辦理中央、省、市、區及其各部門的文電處理工作,負責區政府會議的會務工作,負責我辦公室機關行政事務工作及區政府領導交辦的其他事項。

          二、部門基本情況

          共有預算單位1編制數為 45人,其中行政編制26全額補助事業編23人。實有人數49,其中在37(行政編制23全額補助事業編14),退休12人。

          第二部分 渝水區人民政府辦公室2025年部門預算情況說明

          一、2025年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2025渝水區政府辦收入預算總額為926.68萬元,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財政撥款公用經費。其中財政撥款收入926.68萬元,占收入預算總額的100%,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財政撥款公用經費,預算收入減少

          (二)支出預算情況

          2025渝水區政府辦支出預算總額為926.68萬元。其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出813.68萬元,占支出預算總額的87%;包括工資福利支出662.91萬元、商品和服務支出95.86萬元、對個人和家庭的補助51.91萬元資本性支出3萬元;項目支出113萬元,占支出預算總額的13%,包括行政事業性項目支出113萬元

          按支出功能科目劃分:一般公共服務732.94萬元,占支出預算總額的79%;社會保障和就業支出161.43萬元,占支出預算總額的17%;住房保障支出32.31萬元,占支出預算總額的4%。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出662.91萬元,占支出預算總額的71.54%;商品和服務支出208.86萬元,占支出預算總額的22.54%;對個人和家庭的補助51.91萬元,占支出預算總額的5.6%;資本性支出3萬元,占支出預算總額的0.32%

          (三)財政撥款支出情況

          2025渝水區政府辦財政撥款支出預算926.68萬元,占支出預算總額的100%,比上年減少11.47萬元,原因是過緊日子壓縮財政撥款公用經費

          按支出功能科目劃分:一般公共服務732.94萬元,占支出預算總額的79%;社會保障和就業支出161.43萬元,占支出預算總額的17%;住房保障支出32.31萬元,占支出預算總額的4%。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出662.91萬元,占支出預算總額的71.54%;商品和服務支出208.86萬元,占支出預算總額的22.54%;對個人和家庭的補助51.91萬元,占支出預算總額的5.6%;資本性支出3萬元,占支出預算總額的0.32%

          (四)政府性基金情況

          2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2025年本部門的公用經費95.86萬元,其中:辦公18萬元、印刷費2萬元郵電費4.22萬元、差旅費14萬元、因公出國(境)費用11.98萬元、維修(護)費0.3萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.98萬元、工會經費3.23元、其他交通費用29.31萬元、其他商品和服務支出11.34萬元以及辦公設備購3萬元,較上年預算安排的減少16.19萬元,原因是過緊日子壓縮財政撥款公用經費

          (六)政府采購情況

          2025年本部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中政府采購貨物預算3萬元。

          (七)國有資產占用情況說明

          截至202412月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (八)、預算績效情況說明

          2025年實行績效目標管理的項目4個,(部門預算中 50 萬元以上的,且進行了績效評審的項目 0個,涉及資金0萬元),涉及資金113萬元。

          二、2025“三公經費預算情況說明

          2025渝水區人民政府辦公室“三”經費年初預算安排12.96萬元。其中:

          因公出國(境)費11.98萬元,與上年持平

          公務接待費0.98萬元,與上年持平

          公務用車購置及運行經費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是本部門無相關經費預算

          第三部分渝水區人民政府辦公室2025年部門預算表(詳見公開表格附表)

          1、收支預算總表

          2、部門收入總表

          3、部門支出總表

          4、財政撥款收支總表

          5、一般公共預算支出表

          6、一般公共預算基本支出表

          7、一般公共預算“三公”經費支出表

          8、政府性基金預算支出表。

          9《部門整體支出績效目標表》

          10、項目績效目標表》

          第四部分   名詞解釋

          一、收入科目

          (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助

          活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動

          及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位

          經營收入等以外的各項收入。

          (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核

          算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

          單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

          (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級

          單位取得的非財政補助收入。

          (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業

          基金彌補 2025年收支差額的數額。

          (八)上年結轉和結余:填列 2024年全部結轉和結余

          的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

          教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。

          社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

          醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

          附件:

          新余市渝水區人民政府辦公室2025年部門整體支出績效目標表

          新余市人民政府辦公室2025年預算公開表

          項目預算績效目標表_渝水區政府辦重點工作經費

          項目預算績效目標表_渝水區政府辦提案辦理經費

          項目預算績效目標表_渝水區政府辦(區金融辦)業務費

          項目預算績效目標表_渝水區政府辦論壇協辦費


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