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          2022年林業部門預算公開

          公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
          信息索取號: 3605020001-2022-01263 發布日期: 2022-02-25 責任部門: 渝水區林業局
          2022年林業部門預算公開表2022年部門整體支出績效目標表林業部門項目績效目標表

          渝水區林業部門2022年部門預算

             

          江西省新余市渝水區林業部門2022年部門預算說明... 1

          第一部分 林業(部門)概況....................... 2

          (一)主要職責:........................... 2

          (二)部門基本情況......................... 2

          第二部分  林業(部門)2022年部門預算情況說明.... 3

          一、2022年部門預算收支情況說明............... 3

          (一)收入預算情況......................... 3

          (二) 預算支出情況........................ 3

          (三)財政撥款支出情況..................... 3

          (四)政府性基金情況....................... 3

          (五)機關運行經費等重要事項的說明......... 4

          (六)政府采購情況......................... 4

          (七)、國有資產占用情況說明。............. 4

          (八)、預算績效情況說明................... 4

          二、2022年“三公”經費預算情況說明........... 4

          三部分  林業(部門)2022年部門預算表.......... 5

          第四部分   名詞解釋 5

          第一部分 林業部門概況

          一、部門主要職責

          區林業局是主管林業工作的區政府組成部門(直屬機構),主要職責是:貫徹國家林業發展和林業生態環境建設方針、政策和法律、法規,制訂全區林業發展規劃和計劃,指導監督各項林業政策實施等。

          二、部門基本情況

          區林業部門預算單位1個。編制人數52人,其中:行政編制13人、全額補助事業編制38人、自收自支事業編制1人;實有在職人數49,其中行政人員19人,全額補助事業人員29人,自收自支事業人員1人;退休人員33人。享受遺屬補助人數1人。

          第二部分 林業部門2022年部門預算情況說明

          一、2022年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          樣式:2022年區林業部門收入預算總額為1714.67萬元,比上年增加950.8萬元,原因是上年結轉額納入預算總表。其中財政撥款收入889.5萬元,占收入預算總額的51.88 %,比上年增加 135.63萬元 ;上年結轉825.17萬元。

          (二)支出預算情況

          2022年區林業部門支出預算總額為1714.67萬元。其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出 811.01萬元,占支出預算總額的 47%;包括工資福利支出 720.84萬元、商品和服務支出 73.12萬元、對個人和家庭的補助12.06 萬元;項目支出 903.66萬元,占支出預算總額的53 %,其中行政事業性項目支出903.66 萬元。

          按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出 65.83萬元,占支出預算總額的4%;農林水支出1609.09萬元,占支出預算總額的94 %;住房保障支出39.74萬元,占支出預算總額的 2%

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出 720.84萬元,占支出預算總額的 42%;商品和服務支出 73.12萬元,占支出預算總額的 4%;對個人和家庭的補助12.06 萬元,占支出預算總額的1 %

          (三)財政撥款支出情況

          2022年區林業部門財政撥款支出預算899.5 萬元,占支出預算總額的51.88 %,比上年增加135.63 萬元,原因是工資福利支出中績效獎部分納入年初部門預算。

          按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出 65.83萬元,占支出預算總額的4%;農林水支出783.93萬元,占支出預算總額的48 %;住房保障支出39.74萬元,占支出預算總額的 2%

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出 720.84萬元,占支出預算總額的 42%;商品和服務支出 73.12萬元,占支出預算總額的 4%;對個人和家庭的補助12.06 萬元,占支出預算總額的1 %

          (四)政府性基金情況

          2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2022年本部門的公用經費 78.12 萬元,其中:辦公及印刷費10.10萬元、水費0.3萬元、電費9.2萬元、郵電費1.15萬元、物業管理費9.5萬元、差旅費1.5萬元、培訓費1.2萬元、公務接待費11萬元、工會經費3.97萬元、公務用車運行維護費4.9萬元、其他交通費15.29萬元、其他商品服務支出5萬元。本部門公用經費較上年預算安排的減少103.51萬元,原因是單位公用定額分類分檔核定的定額標準下調。

          (六)政府采購情況

          2022年本部門所屬各單位政府采購總額5  萬元,其中政府采購貨物預算  5萬元。

          (七)國有資產占用情況說明

          截至20211231日,本部門共有車輛1輛,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (八)、預算績效情況說明

          2022 年實行績效目標管理的項目 5 個,(部門預算中 50 萬元以上的,且進行了績效評審的項目2 個,涉及資金 466.23 萬元),涉及資金 529.39萬元。

          二、2022年“三公經費預算情況說明

          2022林業部門“三公”經費年初預算安排 15.9萬元。其中:

          因公出國(境)費0  萬元,比上年增加(減少)0萬元。

          公務接待費 11 萬元,與上年無變化。

          公務用車購置費0萬元,與上年比無變化;公務用車運行經費 4.9萬元,比上年增加1.14萬元,主要原因是森林公安因機構改革已撤銷,目前由林業局承擔林業執法的職責,執法車輛運行經費支出相應增加。

          第三部分林業部門2022年部門預算表(詳見公開表格附表)

          1、收支預算總表

          2、部門收入總表

          3、部門支出總表

          4、財政撥款收支總表

          5、一般公共預算支出表

          6、一般公共預算基本支出表

          7、一般公共預算“三公”經費支出表

          8、政府性基金預算支出表。

          9《部門整體支出績效目標表》      

          10、《項目績效目標表》

          第四部分   名詞解釋

          對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

          樣式:

          一、收入科目

          (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助

          活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動

          及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位

          經營收入等以外的各項收入。

          (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核

          算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

          單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

          (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級

          單位取得的非財政補助收入。

          (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業

          基金彌補 2022 年收支差額的數額。

          (八)上年結轉和結余:填列 2021 年全部結轉和結余

          的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目(按照單位2022年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

          一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

          教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。

          社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

          醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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